Orden de Compra. Nº5317-5-CM13 "Adquisicion articulos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-5-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion articulos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 11515,064
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10 UNIDADES10 (25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10 UNIDADES 27558(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
47131803
Desinfectantes domésticos30 (28363) DESINFECTANTE LORD W.C. C/GAN 30400(28363) DESINFECTANTE LORD W.C. C/GAN ; Código: ;Región : V $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
14111703
Toallas de papel5 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : V $ 5.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.885 $ 27.885
47131617
Mopas de polvo5 (69145) MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON CON MANGO 71182(69145) MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON CON MANGO; Código: ;Región : V $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
53102504
Guantes o manoplas5 (210895) GUANTES PRIMEROS USO DOMESTICO MEDIANO 210895(210895) GUANTES PRIMEROS USO DOMESTICO MEDIANO ; Código: ;Región : V $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.545 $ 2.545
53102504
Guantes o manoplas2 (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: TRE222;Región : V $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131805
Limpiadores de uso general6 (645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD 645794(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD; Código: CIF375;Región : V $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 62.480
Descuento $ 1.874
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.515
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.