Orden de Compra. Nº5319-76-SE10 "MATERIALES DE CONSTRUCCION ."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5319-76-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION .
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa Mejoramiento Urbano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Ogana Nº 1048
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco. Bilbao Nº 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 66355,9819
Dirección de Envío de la Factura Fco. Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CLEMENTE
Razón Social ADOLFO EFRAIN MARTINEZ MARTINEZ
R.U.T. 12.338.857-7
Sucursal COMERCIAL SAN CLEMENTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaFACTURAS N° 286-287.ORDENES DE COMPRA N° 1525-1523.  $ 349.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.242 $ 349.242
Total Neto $ 349.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.356
TOTAL OC $ 415.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.