Orden de Compra. Nº
5325-109-SE16
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ADQUISICION DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5325-109-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5325-4-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Licitaciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Facturación
Germán Riesco Nº399
Comuna
Zapallar
Impuesto
24443,88
Dirección de Envío de la Factura
Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T.
9.689.608-5
Sucursal
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
GALON ANTICORROSIVO
GALON ANTICORROSIVO
$ 12.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.807
$ 36.807
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA HELA 2
BROCHA HELA 2
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.166
$ 8.166
31211903
Equipo para protección
2
Unidad
MASCARILLA DESECHABLE
MASCARILLA DESECHABLE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
31211903
Equipo para protección
2
Unidad
ANTIPARRAS
ANTIPARRAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
40142323
Disco de ruptura
6
Unidad
DISCO DE CORTE DE METAL 4
DISCO DE CORTE DE METAL 4
$ 1.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.364
$ 11.364
30103205
Enrejado de hierro
4
Unidad
POMELES 5/8
POMELES 5/8
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA 3/32
SOLDADURA 3/32
$ 3.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.479
$ 3.479
31211604
Diluyentes para pinturas
6
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.322
24141510
Protectores de cables
30
Metro Lineal
METROS DE CABLE ELECTRICO
METROS DE CABLE ELECTRICO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.430
$ 50.430
Total Neto
$ 128.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.444
TOTAL OC
$ 153.096
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.