Orden de Compra. Nº5325-109-SE16 "ADQUISICION DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-109-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-4-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 24443,88
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGALON ANTICORROSIVO GALON ANTICORROSIVO $ 12.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.807 $ 36.807
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA 2 BROCHA HELA 2 $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.166 $ 8.166
31211903
Equipo para protección2UnidadMASCARILLA DESECHABLE MASCARILLA DESECHABLE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
31211903
Equipo para protección2UnidadANTIPARRAS ANTIPARRAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
40142323
Disco de ruptura6UnidadDISCO DE CORTE DE METAL 4DISCO DE CORTE DE METAL 4 $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.364 $ 11.364
30103205
Enrejado de hierro4UnidadPOMELES 5/8POMELES 5/8 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 3/32SOLDADURA 3/32 $ 3.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.479 $ 3.479
31211604
Diluyentes para pinturas6LitroAGUARRAS AGUARRAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.322
24141510
Protectores de cables30Metro LinealMETROS DE CABLE ELECTRICO METROS DE CABLE ELECTRICO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.430
Total Neto $ 128.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.444
TOTAL OC $ 153.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.