Orden de Compra. Nº5325-129-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5325-63-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-129-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5325-63-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-63-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 5588235,35
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pirotecnia
Razón Social PIROTECNIA IGUAL CHILE S A
R.U.T. 96.852.600-6
Sucursal Pirotecnia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales1UnidadPIROTECNIA IGUAL CHILE S.A. Servicio de producción y Montaje de Espectáculo Pirotécnico, Año Nuevo 2014 $ 29.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.411.765 $ 29.411.765
Total Neto $ 29.411.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.588.235
TOTAL OC $ 35.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.