Orden de Compra. Nº5325-260-SE17 "Materiales DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-260-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 99022,49
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes20Unidad no definidaENCHUFE DOBLE EMBUTIDO  $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.860 $ 43.860
31162309
Estantes de montaje20Unidad no definidaBISAGRAS PARA PUERTA DE 2''  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
42182802
Básculas de bebé1Unidad no definidaPESA DIGITAL  $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.672 $ 30.672
31211604
Diluyentes para pinturas20Unidad no definidaLITROS DE AGUARRÁS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJA MEDIDOR  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
25191514
Barra de remolque de avión1Unidad no definidaBARRA COPPERWELD DE 1 METRO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
39101608
Focos cialiticos12Unidad no definidaFOCOS LED   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.944 $ 352.944
27111803
Escuadras7Unidad no definidaESCUADRAS O SOPORTE PARA EXTINTOR  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.707
39121202
Canalización eléctrica40Unidad no definidaCANALETA LEGRAND 20X10X2M  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
Total Neto $ 521.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.022
TOTAL OC $ 620.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.