Orden de Compra. Nº
5325-260-SE17
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Materiales DIMAO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5325-260-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
Materiales DIMAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5325-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Licitaciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Facturación
Germán Riesco Nº399
Comuna
Zapallar
Impuesto
99022,49
Dirección de Envío de la Factura
Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T.
9.689.608-5
Sucursal
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
20
Unidad no definida
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO
$ 2.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.860
$ 43.860
31162309
Estantes de montaje
20
Unidad no definida
BISAGRAS PARA PUERTA DE 2''
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
42182802
Básculas de bebé
1
Unidad no definida
PESA DIGITAL
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.672
$ 30.672
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Unidad no definida
LITROS DE AGUARRÁS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.740
$ 27.740
24112404
Caja
1
Unidad no definida
CAJA MEDIDOR
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
25191514
Barra de remolque de avión
1
Unidad no definida
BARRA COPPERWELD DE 1 METRO
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
39101608
Focos cialiticos
12
Unidad no definida
FOCOS LED
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.944
$ 352.944
27111803
Escuadras
7
Unidad no definida
ESCUADRAS O SOPORTE PARA EXTINTOR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.707
$ 14.707
39121202
Canalización eléctrica
40
Unidad no definida
CANALETA LEGRAND 20X10X2M
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
Total Neto
$ 521.171
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.022
TOTAL OC
$ 620.193
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.