Orden de Compra. Nº
5325-383-SE16
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ADQUISICION DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5325-383-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5325-4-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Licitaciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Facturación
Germán Riesco Nº399
Comuna
Zapallar
Impuesto
12309,34
Dirección de Envío de la Factura
Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T.
9.689.608-5
Sucursal
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad
AMPOLLETAS PHILLIPS
AMPOLLETAS PHILLIPS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
39101606
ampolletas de arco
6
Unidad
SOQUETES COLGANTES
SOQUETES COLGANTES
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
ALDADA PORTON
ALDADA PORTON
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
44121706
Lápices de madera
2
Unidad
LAPIZ CARPINTERO
LAPIZ CARPINTERO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
23231601
Soporte de rastrel
1
Unidad
MANILLAS
MANILLAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
46171501
Candados
6
Unidad
CANDADOS YAHUAN
CANDADOS YAHUAN
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.566
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS YAHUAN
CANDADOS YAHUAN
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
42221615
Tubería intravenosa de medicación secundaria
1
Unidad
ALARGADOR 10 METROS
ALARGADOR 10 METROS
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
24101715
Cinta transportadora
7
Rollo
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.527
$ 23.527
24101715
Cinta transportadora
2
Rollo
CINTA EMBALAJE
CINTA EMBALAJE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 64.786
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.309
TOTAL OC
$ 77.095
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.