Orden de Compra. Nº5325-428-SE18 "MATERIALES DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-428-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-47-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 34010
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31371107
Ladrillos formados500Unidad no definidaLADRILLOS FISCALES.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
27131502
Pistola de aire comprimido1Unidad no definidaPISTOLA DE PINTAR.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaCOPLE.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
27112202
Llanas de madera2Unidad no definidaLLANA DENTADA.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
26101737
Cadena de distribución3Unidad no definidaUNION DE CADENA.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
10141608
Arneses o accesorios3Unidad no definidaMOSQUETONES.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27111704
Enchufes2Unidad no definidaENCHUFES MACHOS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 179.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.010
TOTAL OC $ 213.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.