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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5325-428-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DIMAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5325-47-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Zapallar
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
34010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
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Razón Social |
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
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R.U.T. |
9.689.608-5 |
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Sucursal |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31371107
| Ladrillos formados | 500 | Unidad no definida | LADRILLOS FISCALES. | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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27131502
| Pistola de aire comprimido | 1 | Unidad no definida | PISTOLA DE PINTAR. | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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40142115
| Tubería de plástico | 1 | Unidad no definida | COPLE. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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27112202
| Llanas de madera | 2 | Unidad no definida | LLANA DENTADA. | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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26101737
| Cadena de distribución | 3 | Unidad no definida | UNION DE CADENA. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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10141608
| Arneses o accesorios | 3 | Unidad no definida | MOSQUETONES. | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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27111704
| Enchufes | 2 | Unidad no definida | ENCHUFES MACHOS. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 179.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.010
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$ 213.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.