Orden de Compra. Nº5325-460-SE18 "MATERIALES DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-460-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-47-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 137617
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111515
Taladro de mano o empuje1Unidad no definidaTALADRO INALAMBRICO DEWALT MOD DSD700LC1  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
27111508
Sierras3Unidad no definidaSIERRAS CIRCULAR MAKITA MOD 507 NK.  $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
27112004
Palas3Unidad no definidaPALAS PUNTA HUEVO C/MANGO.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo1Unidad no definidaREPUESTO CORREA CEPILLADORA.  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
27111501
Hojas de cuchillo1Unidad no definidaCUCHILLO DEWALT.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
27111508
Sierras3Unidad no definidaSERRUCHO MANO BAHCO.  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
27111803
Escuadras3Unidad no definidaESCUADRAS CARPINTERAS.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
24101501
Carretillas3Unidad no definidaCARRETILLAS DE VOLTEO.  $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 724.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.617
TOTAL OC $ 861.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.