|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5325-461-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales DIMAO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5325-6-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Zapallar
|
|
R.U.T. |
69.050.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
|
Comuna |
Zapallar
|
|
Impuesto |
43924,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
|
Razón Social |
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
9.689.608-5 |
|
Sucursal |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161503
| Clavo-tornillo | 200 | Unidad no definida | TORNILLO DE 2'' | |
$ 41,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.200
|
$ 8.200
|
39101601
| ampolletas halógenas | 42 | Unidad no definida | AMPOLLETAS NORMALES | |
$ 303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.726
|
$ 12.726
|
27111704
| Enchufes | 42 | Unidad no definida | ENCHUFE MACHO | |
$ 1.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.012
|
$ 54.012
|
27111801
| Cintas métricas | 4 | Unidad no definida | HUINCHA AISLADORA | |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.044
|
$ 5.044
|
46182305
| Cordón con autorecogida | 200 | Unidad no definida | CORDON ELECTRICO DE 1.5 MM MADECO | |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.200
|
$ 151.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 231.182
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.925
|
|
$ 275.107
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.