Orden de Compra. Nº5325-545-SE18 "MATERIALES DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-545-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-47-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 49571
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5Unidad no definidaCAJAS CORCHETES  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
39121716
Manga trenzada extensible22Unidad no definidaKG. MANGA.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado50Unidad no definidaAMARRAS PLÁSTICAS.  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)3Unidad no definidaEQUIPOS LED 2X18  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2Unidad no definidaEQUIPOS LED 2X36  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
53102515
Cubridores de botón5Unidad no definidaBOTON DE DESCARGA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
40141702
Grifos1Unidad no definidaCOMBINACIÓN LAVAPLATOS  $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
40141702
Grifos3Unidad no definidaLLAVE MONOMANDO LAVATORIO  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 260.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.571
TOTAL OC $ 310.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.