Orden de Compra. Nº5325-551-SE18 "MATERIALES DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-551-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-47-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 14573
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171532
Bomba de desoldado1Unidad no definidaBOMBA 0,5 HP MOSSAI  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaVINILIT  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39121202
Canalización eléctrica2Unidad no definidaCOPLAS PVC 32 MM  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31161819
Juegos de Golillas1Unidad no definidaJUEGO HOJAS CALADORAS MADERA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
39111810
Interruptor de lámpara25Unidad no definidaPARTIDORES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
39111517
Velas de Cera1Unidad no definidaCERA VIRGEN  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
23131507
Tela para lijar2Unidad no definidaLIJAS METAL  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
23131507
Tela para lijar8Unidad no definidaLIJA MADERA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
30102901
Pilares de cemento u hormigón3Unidad no definidaPILARES 15X15X2.80 MT  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
Total Neto $ 76.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.573
TOTAL OC $ 91.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.