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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5325-581-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DEPARTAMENTO MANTENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5325-59-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Zapallar
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
38714,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
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Razón Social |
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
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R.U.T. |
9.689.608-5 |
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Sucursal |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 8 | Pack | PAR DE POMELES 3/4 | PAR DE POMELES 3/4 |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.448
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$ 13.448
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40142323
| Disco de ruptura | 10 | Unidad | DISCO DE CORTE 4 1/2 | DISCO DE CORTE 4 1/2 |
$ 1.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.910
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$ 18.910
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31161503
| Clavo-tornillo | 400 | Unidad | TORNILLO 3/4 X 6 | TORNILLO 3/4 X 6 |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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71131309
| Servicios de modificación del perfil del pozo | 20 | Unidad | PERFIL J | PERFIL J |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 20 | Unidad | TIRAS DE SAIDING | TIRAS DE SAIDING |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.580
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$ 70.580
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 20 | Unidad | GUANTE CABRETILLA | GUANTE CABRETILLA |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.020
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$ 42.020
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Total Neto
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$ 203.758
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.714
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$ 242.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.