Orden de Compra. Nº5325-667-SE18 "MATERIALES DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-667-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-47-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 173280
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónGALON ESMALTE SINTETICO VERDE BOSQUE  $ 26.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
27112004
Palas10UnidadPALAS CUADRADAS C/MANGO  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
27112002
Azadones10UnidadAZADONES C/MANGO  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
22101706
Cucharas de pala5UnidadPICOTAS C/MANGO  $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
27112003
Rastrillos10UnidadRASTRILLOS METALICOS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJAS CIRCULANTES  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
23131507
Tela para lijar1UnidadRESPALDO DE GALLETERO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11121603
Troncos40UnidadROLLIZOS 3-4 2,40 MT  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31162404
Grapas de ferretería6kilogramoGRAPAS 1 1/4  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
11162111
Malla4RolloMALLA PLASTIFICADA 7011*1.50*25 MT  $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
Total Neto $ 912.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.280
TOTAL OC $ 1.085.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.