Orden de Compra. Nº5325-791-SE16 "Suministro Materiales de Aseo, Depto. salud"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-791-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Aseo, Depto. salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-44-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 232920,62
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JSN
Razón Social INVERSIONES JSN SPA
R.U.T. 76.368.858-5
Sucursal JSN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital100Unidad Sabanillas de Papel Rollo 48 Mts. $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200
47131618
Mopas húmedas4Unidad Escobillen Plastico $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.112 $ 4.112
24111503
Bolsas de plástico200Unidad PQTE. bolsas de basura 50x70 cm 10 unidades $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad Lustra Muebles 500 cc $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
14111703
Toallas de papel100Unidad ROLLO TOALLA P/ DISPENSADOR 300 MTS. $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad Balde de Plastico 13 lts. $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976
47121701
Bolsas de basura200Unidad Pqte. Bolsas de Basura 50x90 cm. 10 Unid. $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
14111704
Papel higiénico100Unidad Rollo Papel Hig. 600 Mts. $ 2.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.200 $ 285.200
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad Limpia Vidrio 500 cc $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.150 $ 14.150
47131805
Limpiadores de uso general40Unidad Pulidor Crema 500 ml. virginia $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad Cera Crema con tierra de color roja 400.cc $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580 $ 12.580
47131811
Productos de lavandería10Unidad Detergente en Polvo 400 GR.Rinzo. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47131805
Limpiadores de uso general40Unidad Lavaloza 500 ml. $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
Total Neto $ 1.225.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.921
TOTAL OC $ 1.458.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.