Orden de Compra. Nº
5325-791-SE16
"
Suministro Materiales de Aseo, Depto. salud
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5325-791-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Aseo, Depto. salud
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5325-44-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Licitaciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Facturación
Germán Riesco Nº399
Comuna
Zapallar
Impuesto
232920,62
Dirección de Envío de la Factura
Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JSN
Razón Social
INVERSIONES JSN SPA
R.U.T.
76.368.858-5
Sucursal
JSN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132105
Sábanas de hospital
100
Unidad
Sabanillas de Papel Rollo 48 Mts.
$ 2.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.200
$ 214.200
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
Escobillen Plastico
$ 1.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.112
$ 4.112
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
PQTE. bolsas de basura 50x70 cm 10 unidades
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Lustra Muebles 500 cc
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
ROLLO TOALLA P/ DISPENSADOR 300 MTS.
$ 4.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.400
$ 428.400
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
Balde de Plastico 13 lts.
$ 2.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.976
$ 8.976
47121701
Bolsas de basura
200
Unidad
Pqte. Bolsas de Basura 50x90 cm. 10 Unid.
$ 468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.600
$ 93.600
14111704
Papel higiénico
100
Unidad
Rollo Papel Hig. 600 Mts.
$ 2.852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.200
$ 285.200
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Limpia Vidrio 500 cc
$ 1.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.150
$ 14.150
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
Pulidor Crema 500 ml. virginia
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.480
$ 60.480
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
Cera Crema con tierra de color roja 400.cc
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.580
$ 12.580
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
Detergente en Polvo 400 GR.Rinzo.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
Lavaloza 500 ml.
$ 813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
Total Neto
$ 1.225.898
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.921
TOTAL OC
$ 1.458.819
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.