Orden de Compra. Nº5325-80-SE11 "Materiales electricos"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5325-80-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-38-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399
Comuna Zapallar
Impuesto 34331,1
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Maquinaria para construcción de túneles1Global   $ 180.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.690 $ 180.690
Total Neto $ 180.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.331
TOTAL OC $ 215.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.