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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5325-812-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Suministro de Materiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5325-4-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Zapallar
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Germán Riesco Nº399 |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
67736,8848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Germán Riesco Nº399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
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Razón Social |
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
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R.U.T. |
9.689.608-5 |
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Sucursal |
Camilo Enrique Espinoza Martinez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 15 | Galón | Látex Extra Cubriente tricolor Blanca | |
$ 10.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.195
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$ 159.202
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11121611
| Tablero de partículas | 7 | Unidad | Plancha de Terciado ranulado 9 MM | |
$ 14.907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.349
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$ 104.347
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31211906
| Rodillos de pintar | 6 | Unidad | Rodillos de 18 Pulgadas | |
$ 2.861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.166
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$ 17.163
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31162007
| Clavos de tapicería | 5 | kilogramo | Clavos Acerados 1/2 | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170
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$ 172
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31191501
| Papeles de lija | 20 | Pliego | Lija Grano 50 | |
$ 127,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.540
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$ 2.538
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Tineta | Esmalte Tricolor Blanca | |
$ 73.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.088
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$ 73.088
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Total Neto
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$ 356.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.737
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$ 424.247
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.