Orden de Compra. Nº5326-282-SE26 "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS ORALES INYECTABLES Y OTROS ENERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5326-282-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS ORALES INYECTABLES Y OTROS ENERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5326-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 940 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
Comuna Rengo
Impuesto 450813
Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NORMA TÉCNICA
GUIA DE DESPACHO Y/O FACTURA DEBE INCLUIR LO SOLICITADO EN LA NORMA TÉCNICA N°226

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191507
Espironolactona20100ComprimidoESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO O GRAGEA ENVASADO EN BLISTER. OFERTAR POR COMPRIMIDO O GRAGEA. 95009379 ESPIRONOLACTONA COM 25 MG - BIOEQUIVALENTE, CAJA X 150, REG. ISP F-6546/25, FECHA DE VCTO 30-04-2028 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.700 $ 542.700
51142904
Lidocaína600UnidadLIDOCAINA 5G/100G PARCHE. OFERTAR POR PARCHE. 95001500 VERSATIS PARCHE -CADA PARCHE CONTIENE: 700MG (5%P/P) DE LIDOCAINA EN UNA BASE ADHESIVA ACUOSA (50MG DE LIDOCAINA POR GRAMO DE BASE ADHESIV) - REFERENTE BIOEQUIVALENTE, CAJA X 5, REG. ISP F-16134/22, FECHA DE VCTO 31-10-2027 $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.000 $ 1.830.000
Total Neto $ 2.372.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.813
TOTAL OC $ 2.823.513


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.