Orden de Compra. Nº5326-356-SE22 "SUMINISTRO MEDICAMENTOS INYECTABLES Y OTROS ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5326-356-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MEDICAMENTOS INYECTABLES Y OTROS ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5326-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1075 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
Comuna Rengo
Impuesto 43472
Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171605
Lactulosa160FrascoLACTULOSA 65 A 66,7 G/100 ML SOLUCION ORAL FRASCO 200 ML. PT00476 LACTULOSA 66,7 % FRASCO SOLUCION ORAL X 200ML REG. F-25220/20, VENCE: 30-10-2022 SE ADJUNTAN POLITICAS DE CANJE, GMP, FARMACOVIGILANCIA Y FICHA TECNICA DE LA OFERTA CON TODOS LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS, DESPACHO EN 48 HORAS HABILES, MONTO MINIM $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.800 $ 228.800
Total Neto $ 228.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.472
TOTAL OC $ 272.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.