|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5326-923-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-09-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5326-80-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5326-80-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
|
|
R.U.T. |
61.602.140-0 |
|
Dirección de Facturación |
AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO |
|
Comuna |
Rengo
|
|
Impuesto |
198892 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-09-2013 |
|
|
|
Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
|
Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.821.000-1 |
|
Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221602
| Protectores, tapas, sitios de inyección o puertos de administración arterial o intravenosa | 3000 | Unidad | tapas bránulas azules | GCH040204 TAPON AZUL SIN AGUJA GREATCARE
anexo |
$ 347,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.041.000
|
$ 1.041.000
|
42221602
| Protectores, tapas, sitios de inyección o puertos de administración arterial o intravenosa | 200 | Unidad | tapas bránulas amarillas. | GCH040201 TAPA AMARILLA GREATCARE
ANEXO |
$ 29,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.800
|
$ 5.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.046.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 198.892
|
|
$ 1.245.692
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.