Orden de Compra. Nº5336-11-AG26 "Insunos de Aseo compra ágil: 5336-11-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5336-11-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Insunos de Aseo compra ágil: 5336-11-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a la Ley de presupuesto año 2026.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Facturación BAQUEANO 768
Comuna Rancagua
Impuesto 191627,35
Dirección de Envío de la Factura BAQUEANO 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100PaqueteTOALLA DE MANOS 250 MTS, (PAQUETE 2 ROLLOS) 100 PAQUETE  $ 5.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.800 $ 501.800
14111703
Toallas de papel60PaqueteSABANILLA CLINICA 40 MTS, (PAQUETE 2 ROLLOS)  $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.280 $ 161.280
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO 1 LTS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131803
Desinfectantes domésticos20BidónLIMPIADOR EN CREMA DESENGRASANTE  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIENICO 250 MTS (PAQUETE 6 ROLLOS)  $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.800 $ 187.800
47131803
Desinfectantes domésticos20BidónLIQUIDO LIMPIA PISOS CON AROMA 5 LTS  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
47131609
Magos para escobas o traperos60UnidadTRAPERO DE MICRO FIBRA CON OJAL REUTILIZABLE  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
47131611
Palas para basura5UnidadPALA PLASTICA  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA PARA LOZA  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadPAÑO MULTIUSO PARA SUPERFICIES  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5UnidadJABON LIQUIDO 5 LTS  $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.020 $ 18.020
10191509
Insecticidas5UnidadINSECTICIDA MATA INSECTOS EN AEROSOL  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
Total Neto $ 1.008.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.627
TOTAL OC $ 1.200.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.