Orden de Compra. Nº
5336-11-AG26
"
Insunos de Aseo compra ágil: 5336-11-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5336-11-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Insunos de Aseo compra ágil: 5336-11-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Conforme a la Ley de presupuesto año 2026.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.705.920-k
Dirección de Facturación
BAQUEANO 768
Comuna
Rancagua
Impuesto
191627,35
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEANO 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
100
Paquete
TOALLA DE MANOS 250 MTS, (PAQUETE 2 ROLLOS) 100 PAQUETE
$ 5.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 501.800
$ 501.800
14111703
Toallas de papel
60
Paquete
SABANILLA CLINICA 40 MTS, (PAQUETE 2 ROLLOS)
$ 2.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.280
$ 161.280
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CLORO 1 LTS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Bidón
LIMPIADOR EN CREMA DESENGRASANTE
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.200
$ 21.200
14111704
Papel higiénico
20
Paquete
PAPEL HIGIENICO 250 MTS (PAQUETE 6 ROLLOS)
$ 9.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.800
$ 187.800
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Bidón
LIQUIDO LIMPIA PISOS CON AROMA 5 LTS
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
47131609
Magos para escobas o traperos
60
Unidad
TRAPERO DE MICRO FIBRA CON OJAL REUTILIZABLE
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.940
$ 35.940
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
47131611
Palas para basura
5
Unidad
PALA PLASTICA
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.625
$ 2.625
47131603
Esponjas
30
Unidad
ESPONJA PARA LOZA
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
47131602
Paños de limpieza absorbente
30
Unidad
PAÑO MULTIUSO PARA SUPERFICIES
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
5
Unidad
JABON LIQUIDO 5 LTS
$ 1.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
47131816
Desodorantes
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.020
$ 18.020
10191509
Insecticidas
5
Unidad
INSECTICIDA MATA INSECTOS EN AEROSOL
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL
$ 1.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.490
$ 7.490
Total Neto
$ 1.008.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.627
TOTAL OC
$ 1.200.192
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.