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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5336-2-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5336-1-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Rancagua |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.705.920-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.705.920-k |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
111720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE |
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Razón Social |
IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA
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R.U.T. |
59.188.580-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192102
| Sillones reclinables de hospital o accesorios | 1 | Unidad no definida | MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE CLINICA DENTAL, SEGÙN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. ADICIONALMENTE SE SOLICITA INGRESAR EL ANEXO DE LA OFERTA ECONOMICA CON EL DETALLE DEL VALOR DE CADA EQUIPO O LINEA COTIZADA.
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$ 588.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.000
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$ 588.000
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Total Neto
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$ 588.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.720
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$ 699.720
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.