Orden de Compra. Nº5336-21-AG24 "INSUMOS QUIICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5336-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Facturación Baquedano # 768, Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 97935,31
Dirección de Envío de la Factura Baquedano # 768, Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARADENT SPA
Razón Social JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA
R.U.T. 76.226.228-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BARADENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas1UnidadVIDRIO IONOMERO 3M KIT TRIPLE CURADO PEDIÁTRICO A3 ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD   $ 47.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.349 $ 47.349
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas4UnidadVIDRIO IONOMERO 3M KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD   $ 23.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.148 $ 95.148
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales4UnidadAlginato Jeltrate Orthodontic 454 gr   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental2UnidadAdhesivo Prime Bond Universal 4 Ml   $ 22.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.176 $ 44.176
42152457
Kits de cementado dental2UnidadCemento Enlight 4gr Ortodoncia   $ 26.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.156 $ 53.156
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos500UnidadSUERO FISIOLOGICO 0,9% AMP 10ML   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42152702
Soluciones hemostáticas dentales18UnidadAcido Ortofosforico Gel Etchant 37.5% 3x3gr   $ 4.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.652 $ 86.652
42152702
Soluciones hemostáticas dentales2UnidadAdhesivo Optibond Universal 5ml   $ 21.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.568 $ 43.568
Total Neto $ 515.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.935
TOTAL OC $ 613.384


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 80.447.400-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.271.360-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.226.228-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.