Orden de Compra. Nº
5336-21-AG24
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INSUMOS QUIICOS
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5336-21-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS QUIICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.705.920-k
Dirección de Facturación
Baquedano # 768, Rancagua
Comuna
Rancagua
Impuesto
97935,31
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano # 768, Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BARADENT SPA
Razón Social
JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA
R.U.T.
76.226.228-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BARADENT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
1
Unidad
VIDRIO IONOMERO 3M KIT TRIPLE CURADO PEDIÁTRICO A3 ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD
$ 47.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.349
$ 47.349
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
4
Unidad
VIDRIO IONOMERO 3M KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD
$ 23.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.148
$ 95.148
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales
4
Unidad
Alginato Jeltrate Orthodontic 454 gr
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
2
Unidad
Adhesivo Prime Bond Universal 4 Ml
$ 22.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.176
$ 44.176
42152457
Kits de cementado dental
2
Unidad
Cemento Enlight 4gr Ortodoncia
$ 26.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.156
$ 53.156
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
500
Unidad
SUERO FISIOLOGICO 0,9% AMP 10ML
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42152702
Soluciones hemostáticas dentales
18
Unidad
Acido Ortofosforico Gel Etchant 37.5% 3x3gr
$ 4.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.652
$ 86.652
42152702
Soluciones hemostáticas dentales
2
Unidad
Adhesivo Optibond Universal 5ml
$ 21.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.568
$ 43.568
Total Neto
$ 515.449
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.935
TOTAL OC
$ 613.384
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.994.821-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.714.157-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.192.195-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
80.447.400-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.271.360-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.226.228-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.696.000-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
78.378.160-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.