Orden de Compra. Nº5336-24-CM19 "INSUMOS FARMACEUTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5336-24-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO CAPITULO 03 PAGO A 45 DÍAS ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 35694
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151909
2239-16-LR15
Pastas o kits de odontología preventiva3 (1570227 )PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY NUPRO PASTA PROFILACTICA MEDIUM UNIDAD 1572127(1570227) PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY NUPRO PASTA PROFILACTICA MEDIUM UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.293 $ 115.293
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo6 (1266420 )COMPOSITE 3M FILTEK Z250 JERINGA 4 GR. A2 UNIDAD 1292520(1266420) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 JERINGA 4 GR. A2 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.570 $ 72.570
Total Neto $ 187.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.694
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 223.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.