Orden de Compra. Nº5336-3-SE15 "BOLETA DE ATENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5336-3-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2015
Nombre de la Orden de Compra BOLETA DE ATENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5827-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMC
Razón Social IMPRENTA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 76.073.863-8
Sucursal IMC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15CajaBOLETA ATENCIONBOLETA ATENCION $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.