Orden de Compra. Nº5336-50-SE18 "INSUMOS QUIMICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5336-50-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5827-9-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 62112,9
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales6Unidad no definidaADHESIVO RESINA FOTOCURADOADHESIVO RESINA FOTOCURADO $ 10.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.790 $ 65.790
15121527
Aceite de turbina3Unidad no definidaACEITE PARA TURBINASACEITE PARA TURBINAS $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
30201903
Unidades dentales6Unidad no definidaACRÍLICO CORONAACRÍLICO CORONA $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1Unidad no definidaDETERGENTE ENZIMATICODETERGENTE ENZIMATICO $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
30201903
Unidades dentales15Unidad no definidaSUERO FISIOLÓGICOSUERO FISIOLÓGICO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
42152702
Soluciones hemostáticas dentales20Unidad no definidaÁCIDO ORTOFOSFÓRICOÁCIDO ORTOFOSFÓRICO $ 3.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.820 $ 65.820
Total Neto $ 326.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.113
TOTAL OC $ 389.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.