Orden de Compra. Nº5336-9-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5336-43-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5336-9-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5336-43-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rancagua
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782530-178-2023 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.705.920-k
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 271612,6
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASPROTEX
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T. 77.187.331-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASPROTEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos15UnidadSUERO FISIOLOGICO 250 CC   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
42152702
Soluciones hemostáticas dentales35UnidadACIDO ORTOFOSFORICO GEL AL 37 %   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5BidónDETERGENTE ENZIMATICO   $ 16.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica12BotellaFIJADOR RX PERIOMAT 500ML   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica12BotellaREVELADOR RX PERIOMAT 500 ML   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental6UnidadADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL   $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental4UnidadTRANSBAND PLUS ADHESIVO DE BRACKETS   $ 52.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.400 $ 210.400
42152457
Kits de cementado dental6UnidadCEMENTO BRACKETS  $ 69.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.740 $ 415.740
Total Neto $ 1.429.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.613
TOTAL OC $ 1.701.153


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.112.212-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.128.840-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.217.096-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 88.900.200-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.