Orden de Compra. Nº5338-101-SE26 "SOLICITUD N°156176 SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CALIDAD DE VIDA ESTUDIANTIL"."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-101-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°156176 SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CALIDAD DE VIDA ESTUDIANTIL".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-42-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156176 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA. BULNES N° 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 51205
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES N° 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70UnidadITEM 9: CAFE EJECUTIVO N°9 (MIX GALLETAS + 1 MINI DULCE + 1 TAPADITOS + JUGO NECTAR) CON GARZON. VALOR POR PERSONA.ITEM 9: CAFE EJECUTIVO N°9 (MIX GALLETAS + 1 MINI DULCE + 1 TAPADITOS + JUGO NECTAR) CON GARZON. VALOR POR PERSONA. $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.500 $ 269.500
Total Neto $ 269.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.205
TOTAL OC $ 320.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.