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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5338-101-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD N°156176 SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CALIDAD DE VIDA ESTUDIANTIL". |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5338-42-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES N° 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
51205 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES N° 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresas Viento Sur |
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Razón Social |
JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
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R.U.T. |
12.364.273-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresas Viento Sur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 70 | Unidad | ITEM 9: CAFE EJECUTIVO N°9 (MIX GALLETAS + 1 MINI DULCE + 1 TAPADITOS + JUGO NECTAR) CON GARZON. VALOR POR PERSONA. | ITEM 9: CAFE EJECUTIVO N°9 (MIX GALLETAS + 1 MINI DULCE + 1 TAPADITOS + JUGO NECTAR) CON GARZON. VALOR POR PERSONA. |
$ 3.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.500
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$ 269.500
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Total Neto
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$ 269.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.205
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$ 320.705
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.