Orden de Compra. Nº5338-151-SE19 "REPARACION DE PUERTAS DE EDIFICIOS, HUMANIDADES, VRAF Y UPAA, SOL. 113832"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-151-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PUERTAS DE EDIFICIOS, HUMANIDADES, VRAF Y UPAA, SOL. 113832
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113832 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 48450
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Razón Social JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
R.U.T. 8.857.157-6
Sucursal JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171514
Cierres de puertas6UnidadLINEA 7: BRAZO ACERO INOXIDABLE DE 300 MM VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19 (4 Humanidades, 2 Vraf) LINEA 7: BRAZO ACERO INOXIDABLE DE 300 MM VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19 (4 Humanidades, 2 Vraf) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
31162801
Asideros o pomos3UnidadLINEA 11: MANILLA STANDARD PARA VENTANAS PROYECTANTES O ABATIBLE VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19 LINEA 11: MANILLA STANDARD PARA VENTANAS PROYECTANTES O ABATIBLE VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 255.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.450
TOTAL OC $ 303.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.