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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5338-151-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE PUERTAS DE EDIFICIOS, HUMANIDADES, VRAF Y UPAA, SOL. 113832 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5338-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bulnes 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
48450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL |
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Razón Social |
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
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R.U.T. |
8.857.157-6 |
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Sucursal |
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171514
| Cierres de puertas | 6 | Unidad | LINEA 7: BRAZO ACERO INOXIDABLE DE 300 MM VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19 (4 Humanidades, 2 Vraf)
| LINEA 7: BRAZO ACERO INOXIDABLE DE 300 MM VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19 (4 Humanidades, 2 Vraf) |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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31162801
| Asideros o pomos | 3 | Unidad | LINEA 11: MANILLA STANDARD PARA VENTANAS PROYECTANTES O ABATIBLE VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19
| LINEA 11: MANILLA STANDARD PARA VENTANAS PROYECTANTES O ABATIBLE VALOR UNITARIO, SEGÚN CS. 5338-3-LE19 |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 255.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.450
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$ 303.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.