Orden de Compra. Nº5338-23-SE11 "SERVICIO DE ALIMENTACION,ALOJAMIENTO Y CENA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-23-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION,ALOJAMIENTO Y CENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Magallanes
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 75936,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soc alpe ltda
Razón Social SOC ALPE LIMITADA
R.U.T. 85.678.400-2
Sucursal soc alpe ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº106967 $56900   $ 47.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.815 $ 47.815
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº 106959 $166.600   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº 106984 $113.000   $ 94.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.958 $ 94.958
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº106983 $52.201   $ 43.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.866 $ 43.866
30222507
Hotel1UnidadSEGUN FACTURAS Nº 106884 $86.900  $ 73.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.025 $ 73.025
Total Neto $ 399.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.936
TOTAL OC $ 475.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.