Orden de Compra. Nº5338-310-SE26 "SOLICITUD N°157776 SERVICIO DE CAFE PARA II VERSION DE "JORNADAS DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-310-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°157776 SERVICIO DE CAFE PARA II VERSION DE "JORNADAS DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-42-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157776 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Av. Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 219473,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering300UnidadITEM 9: CAFE EJECUTIVO N°9 (MIX GALLETAS + 1 MINI DULCES + 1 TAPADITOS + JUGO NECTAR) CON GARZON, VALOR POR PERSONA.ITEM 9: CAFE EJECUTIVO N°9 (MIX GALLETAS + 1 MINI DULCES + 1 TAPADITOS + JUGO NECTAR) CON GARZON, VALOR POR PERSONA. $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.126
Total Neto $ 1.155.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.474
TOTAL OC $ 1.374.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.