|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5338-341-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TELA TYVEK 1443 CON CARGO AL PROYECTO INTERNO Nº 090122, SOLICITUD Nº 129605 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bulnes 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes 01855 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
28595 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA TEXTIL SERGATEX S.A. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TEXTIL SERGATEX S A
|
|
R.U.T. |
96.665.830-4 |
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA TEXTIL SERGATEX S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121803
| Lino | 50 | Unidad | Tela Tyvek 1443 / blanco | Tela Tyvek 1443 / blanco |
$ 3.010,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.500
|
$ 150.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.595
|
|
$ 179.095
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.