Orden de Compra. Nº5338-347-SE24 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS UMAG. SOL. 144068"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-347-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS UMAG. SOL. 144068
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144068 del sistema SISTEMA CONTABLE PRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 538967,3
Dirección de Envío de la Factura AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO ADALBERTO
Razón Social ELECTRICTEL SPA
R.U.T. 76.479.948-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PABLO ADALBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación2UnidadLINEA 4: MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CIRCUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, EDIFICIO UPAA Y FACULTAD DE SALUD.LINEA 4: MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CIRCUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, EDIFICIO UPAA Y FACULTAD DE SALUD. $ 547.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.800 $ 1.095.800
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación3UnidadLINEA 6: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, EDIFICIO CADI.LINEA 6: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, EDIFICIO CADI. $ 84.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.610 $ 254.610
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación3UnidadLINEA 2: MANTENIMIENTO DE CABLES AEREOS Y POSTACION, FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS.LINEA 2: MANTENIMIENTO DE CABLES AEREOS Y POSTACION, FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS. $ 314.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.660 $ 942.660
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación2UnidadLINEA 3: MANTENIMIENTO DE CABLEADO SUBTERRANEO, EDIFICIO UPAA.LINEA 3: MANTENIMIENTO DE CABLEADO SUBTERRANEO, EDIFICIO UPAA. $ 226.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación5UnidadLINEA 9: EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, EDIFICIO CADILINEA 9: EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, EDIFICIO CADI $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 2.836.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 538.967
TOTAL OC $ 3.375.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.