Orden de Compra. Nº
5338-347-SE24
"
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS UMAG. SOL. 144068
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5338-347-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS UMAG. SOL. 144068
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5338-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144068 del sistema SISTEMA CONTABLE PRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
538967,3
Dirección de Envío de la Factura
AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PABLO ADALBERTO
Razón Social
ELECTRICTEL SPA
R.U.T.
76.479.948-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PABLO ADALBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
2
Unidad
LINEA 4: MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CIRCUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, EDIFICIO UPAA Y FACULTAD DE SALUD.
LINEA 4: MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CIRCUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, EDIFICIO UPAA Y FACULTAD DE SALUD.
$ 547.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.095.800
$ 1.095.800
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
3
Unidad
LINEA 6: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, EDIFICIO CADI.
LINEA 6: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, EDIFICIO CADI.
$ 84.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.610
$ 254.610
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
3
Unidad
LINEA 2: MANTENIMIENTO DE CABLES AEREOS Y POSTACION, FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS.
LINEA 2: MANTENIMIENTO DE CABLES AEREOS Y POSTACION, FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS.
$ 314.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 942.660
$ 942.660
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
2
Unidad
LINEA 3: MANTENIMIENTO DE CABLEADO SUBTERRANEO, EDIFICIO UPAA.
LINEA 3: MANTENIMIENTO DE CABLEADO SUBTERRANEO, EDIFICIO UPAA.
$ 226.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 453.600
$ 453.600
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
5
Unidad
LINEA 9: EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, EDIFICIO CADI
LINEA 9: EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, EDIFICIO CADI
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 2.836.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 538.967
TOTAL OC
$ 3.375.637
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.