Orden de Compra. Nº5338-35-SE26 "SOLICITUD N°155723 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES CS. DE LA SALUD Y PUERTAS AUTOMATICAS DE RECTORIA. CONTRATO DE SUMINISTRO."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-35-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°155723 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES CS. DE LA SALUD Y PUERTAS AUTOMATICAS DE RECTORIA. CONTRATO DE SUMINISTRO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-19-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155723 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA. BULNES N° 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 65828,92
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES N° 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA.
Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 77.695.880-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1MesITEM A: LINEA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES (VALOR MENSUAL) ASCENSOR CS. DE LA SALUDITEM A: LINEA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES (VALOR MENSUAL) ASCENSOR CS. DE LA SALUD $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1MesITEM A: LINEA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES (VALOR MENSUAL) ASCENSOR INGENIERIAITEM A: LINEA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES (VALOR MENSUAL) ASCENSOR INGENIERIA $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1MesITEM A: LINEA 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS AUTOMATICAS (VALOR MENSUAL) PUERTA AUOMATICA RECTORIAITEM A: LINEA 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS AUTOMATICAS (VALOR MENSUAL) PUERTA AUOMATICA RECTORIA $ 96.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.468 $ 96.468
Total Neto $ 346.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.829
TOTAL OC $ 412.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.