Orden de Compra. Nº5338-366-SE20 "MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES PARA EDIFICIO CADI. SOL. 122322"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-366-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES PARA EDIFICIO CADI. SOL. 122322
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122322 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 83030
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 8.106.448-2
Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores2Unidad no definidaMANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS ABC 10 KG, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 5338-23-LE18MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS ABC 10 KG, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 5338-23-LE18 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
46191601
Extintores22Unidad no definidaMANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS ABC 6KG, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 5338-23-LE18MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS ABC 6KG, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 5338-23-LE18 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000
46191601
Extintores6Unidad no definidaMANTENCION Y RECARGA EXTINTOR GAS CO2 5KG, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 5338-23-LE18MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR GAS CO2 5KG, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 5338-23-LE18 $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
Total Neto $ 437.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.030
TOTAL OC $ 520.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.