Orden de Compra. Nº5338-367-SE24 "SERVICIO MANTENCION ELECTRICA EDIFICIOS UMAG. SOL.144203"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION ELECTRICA EDIFICIOS UMAG. SOL.144203
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144203 del sistema SISTEMA CONTABLE PRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 570855
Dirección de Envío de la Factura AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO ADALBERTO
Razón Social ELECTRICTEL SPA
R.U.T. 76.479.948-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PABLO ADALBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación2UnidadITEM 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CICUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO ITEM 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CICUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 547.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.800 $ 1.095.800
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación10UnidadITEM 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, SEGUN DETALLE ADJUNTO ITEM 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 84.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.700 $ 848.700
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación8UnidadITEM 8: VALOR HORA EQUIPO DE ELEVACION EXTERIOR CON CANASTILLO AISLADO ELECTRICAMENTE, SEGUN DETALLE ADJUNTO ITEM 8: VALOR HORA EQUIPO DE ELEVACION EXTERIOR CON CANASTILLO AISLADO ELECTRICAMENTE, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación10UnidadITEM 9: VALOR HORA EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO ITEM 9: VALOR HORA EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación30UnidadITEM 7: VALOR HORA EQUIPO RETROEXCAVADORA PARA CONFECCIONAR ZANJAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO ITEM 7: VALOR HORA EQUIPO RETROEXCAVADORA PARA CONFECCIONAR ZANJAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 3.004.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570.855
TOTAL OC $ 3.575.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.