Orden de Compra. Nº
5338-367-SE24
"
SERVICIO MANTENCION ELECTRICA EDIFICIOS UMAG. SOL.144203
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5338-367-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO MANTENCION ELECTRICA EDIFICIOS UMAG. SOL.144203
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5338-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144203 del sistema SISTEMA CONTABLE PRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
570855
Dirección de Envío de la Factura
AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PABLO ADALBERTO
Razón Social
ELECTRICTEL SPA
R.U.T.
76.479.948-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PABLO ADALBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
2
Unidad
ITEM 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CICUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO
ITEM 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CICUITOS TRIFASICOS Y MONOFASICOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 547.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.095.800
$ 1.095.800
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
10
Unidad
ITEM 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, SEGUN DETALLE ADJUNTO
ITEM 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 84.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 848.700
$ 848.700
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
8
Unidad
ITEM 8: VALOR HORA EQUIPO DE ELEVACION EXTERIOR CON CANASTILLO AISLADO ELECTRICAMENTE, SEGUN DETALLE ADJUNTO
ITEM 8: VALOR HORA EQUIPO DE ELEVACION EXTERIOR CON CANASTILLO AISLADO ELECTRICAMENTE, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
10
Unidad
ITEM 9: VALOR HORA EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO
ITEM 9: VALOR HORA EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación
30
Unidad
ITEM 7: VALOR HORA EQUIPO RETROEXCAVADORA PARA CONFECCIONAR ZANJAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO
ITEM 7: VALOR HORA EQUIPO RETROEXCAVADORA PARA CONFECCIONAR ZANJAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 3.004.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 570.855
TOTAL OC
$ 3.575.355
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.