Orden de Compra. Nº5338-368-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROMOCION CON CARGO AL PROYECTO RED23992, SOL. 158237"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-368-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROMOCION CON CARGO AL PROYECTO RED23992, SOL. 158237
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158237 del sistema contable propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 120080
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
Razón Social SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
R.U.T. 76.208.370-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles1GlobalMATERIAL GRAFICO Y DE DIFUSION (6 ITEMS). DE ACUERDO A FICHAS COTIZACION N°4580 ADJUNTAS.MATERIAL GRAFICO Y DE DIFUSION (6 ITEMS). DE ACUERDO A FICHAS COTIZACION N°4580 ADJUNTAS. $ 632.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.000 $ 632.000
Total Neto $ 632.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.080
TOTAL OC $ 752.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.