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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5338-370-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PIOCHAS CEREMONIA DE TITULACIÓN 2019 / FAC. CS. DE LA SALUD Y FAC. DE EDUCACACION Y CS. SOCIALES, SOL. 115216 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bulnes 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
72352 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
amanda SPA. |
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Razón Social |
AMANDA SPA
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R.U.T. |
76.050.242-1 |
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Sucursal |
amanda SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101401
| Insignias | 340 | Unidad no definida | PIOCHAS UMAG, TERMINACION DE PLATA Y ORILLA COLOR AZUL, SUJECION PINCHE Y BROCHE | PIOCHAS UMAG, TERMINACION DE PLATA Y ORILLA COLOR AZUL, SUJECION PINCHE Y BROCHE |
$ 1.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.800
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$ 380.800
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Total Neto
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$ 380.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.352
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$ 453.152
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.