Orden de Compra. Nº5338-45-SE24 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y MANEJO DE REAS, CADI UMAG. PERIODO ENERO A JULIO 2024. ID 5338-53-LQ23. SOL.141166"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-45-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y MANEJO DE REAS, CADI UMAG. PERIODO ENERO A JULIO 2024. ID 5338-53-LQ23. SOL.141166
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-53-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141166 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6088104,26
Dirección de Envío de la Factura AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Epsa Limitada
Razón Social ARANCIBIA MCLEOD Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.602.560-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Epsa Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios7MesServicio de limpieza de edificio y manejo de REAS. Materiales de aseo incluidos y 4 auxiliares. Edificio CADI UMAG. Periodo ENERO al JULIO 2024. Según Bases de Licitación ID 5338-53-LQ23. Servicio de limpieza de edificio y manejo de REAS. Materiales de aseo incluidos y 4 auxiliares. Edificio CADI UMAG. Periodo ENERO al JULIO 2024. Según Bases de Licitación ID 5338-53-LQ23. $ 4.577.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.042.654 $ 32.042.654
Total Neto $ 32.042.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.088.104
TOTAL OC $ 38.130.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.