Orden de Compra. Nº5338-48-AG26 "Estadía invitadas sol 155698 compra ágil: 5338-19-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-48-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Estadía invitadas sol 155698 compra ágil: 5338-19-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155698 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 807690
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Carpa Manzano
Razón Social HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LIMITADA
R.U.T. 76.338.780-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Carpa Manzano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles47DíaServicio de Alojamiento habitación 2 habitaciones: PASAJERO 1 (21 noches) Check in 14-mar-26 Check out 4-abr-26 PASAJERO 2 (26 noches) Check in 25-mar-26 Check out 20-abr-26   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055.000 $ 3.055.000
90111501
Hoteles92UnidadSERVICIOS DE ALIMENTACION (92) LOS CUALES DEBEN CONTENER:ENTRADA,PLATO DE FONDO,POSTRE,BEBESTIBLE (CAFÉ, TÉ O INFUSIÓN)   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000
Total Neto $ 4.251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 807.690
TOTAL OC $ 5.058.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.