Orden de Compra. Nº5338-50-SE26 "SOLICITUD N°155730 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EQUIPOS EXTINTORES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. CONTRATO DE SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-50-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°155730 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EQUIPOS EXTINTORES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. CONTRATO DE SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155730 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA. BULNES N° 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 157724,9299
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES N° 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 8.106.448-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Extintores24UnidadLINEA 2: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 4 KGS. VALOR POR UNIDAD LINEA 2: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 4 KGS. VALOR POR UNIDAD $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.120 $ 165.109
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Extintores35UnidadLINEA 3: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 6 KGS. VALOR POR UNIDAD LINEA 3: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 6 KGS. VALOR POR UNIDAD $ 11.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.310 $ 401.307
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Extintores2UnidadLINEA 4: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 10 KGS. VALOR POR UNIDAD LINEA 4: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 10 KGS. VALOR POR UNIDAD $ 17.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.398 $ 34.398
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Extintores5UnidadLINEA 5: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR GAS-CO2 2 KGS, PARA EQUIPOS ELECTRONICOS. VALOR POR UNIDAD LINEA 5: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR GAS-CO2 2 KGS, PARA EQUIPOS ELECTRONICOS. VALOR POR UNIDAD $ 17.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.995 $ 85.994
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Extintores5UnidadLINEA 6: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR GAS-CO2 5 KGS, PARA EQUIPOS ELECTRONICOS. POR UNIDAD LINEA 6: MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR GAS-CO2 5 KGS, PARA EQUIPOS ELECTRONICOS. POR UNIDAD $ 28.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.325 $ 143.324
Total Neto $ 830.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.725
TOTAL OC $ 987.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.