Orden de Compra. Nº5338-53-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5338-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-53-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5338-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148349 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 183611,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Razón Social JUAN ANÍBAL LLAUQUÉN LEVILL
R.U.T. 8.857.157-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161602
Paneles para techos14CajaSERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMETAS DE CIELO AMERICANO, CADA CAJA X 12 UNIDADESSERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMETAS DE CIELO AMERICANO, CADA CAJA X 12 UNIDADES $ 69.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.378 $ 966.378
Total Neto $ 966.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.612
TOTAL OC $ 1.149.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.