Orden de Compra. Nº5338-68-SE24 "MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS FAC. CS.SALUD, FAC. INGENIERIA Y GIMNASIO. SOL.141342"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-68-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS FAC. CS.SALUD, FAC. INGENIERIA Y GIMNASIO. SOL.141342
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141342 del sistema SISTEMA CONTABLE PRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación . AVDA. BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 219170,7
Dirección de Envío de la Factura . AVDA. BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO ADALBERTO
Razón Social ELECTRICTEL SPA
R.U.T. 76.479.948-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PABLO ADALBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación3UnidadLINEA 2 : MTTO CABLES AEREOS Y POSTACION. FAC. C.S. SALUD. LINEA 2 : MTTO CABLES AEREOS Y POSTACION. FAC. C.S. SALUD. $ 314.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.660 $ 942.660
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadLINEA 6 : MTTO LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES. EDIFICIO GIMNASIO.LINEA 6 : MTTO LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES INTERIORES. EDIFICIO GIMNASIO. $ 84.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.870 $ 84.870
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación7UnidadLINEA 9 : VALOR HORA EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR. FAC. INGENIERIA.LINEA 9 : VALOR HORA EQUIPO ALZA HOMBRE INTERIOR. FAC. INGENIERIA. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 1.153.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.171
TOTAL OC $ 1.372.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.