Orden de Compra. Nº5338-758-SE25 "SOL. 152229 SERVICIO DE CAFE PROYECTO MAG2395"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-758-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SOL. 152229 SERVICIO DE CAFE PROYECTO MAG2395
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-42-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152229 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19712,5
Dirección de Envío de la Factura AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería25UnidadServicio de Café Ejecutivo. Linea N° 10 /ID 5338-42-LP24Servicio de Café Ejecutivo. Linea N° 10. Contiene Mix de Galletas, 2 Mini dulces, 2 Tapaditos, Jugo Néctar, incluye Garzón. Valor por persona, según Art. 3. Bases Técnicas. $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.750 $ 103.750
Total Neto $ 103.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.712
TOTAL OC $ 123.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.