Orden de Compra. Nº5338-834-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5338-72-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-834-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5338-72-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153378 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes Nº 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes Nº 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J. BARRIA E.I.R.L.
Razón Social TRANSPORTES JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ E I R L
R.U.T. 52.003.196-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J. BARRIA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DESDE UMAG / ARRIERO / UMAG, POR EL SEMINARIO DE INCLUSIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG23991, PARA EL DÍA 02.10.2025. SERVICIO DE 2 BUSES PULMAN PARA TRASLADO DE 100 PAX. SERVICIO DE MOVILIZACION DESDE UMAG / ARRIERO / UMAG, POR EL SEMINARIO DE INCLUSIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG23991, PARA EL DÍA 02.10.2025. SERVICIO DE 2 BUSES PULMAN PARA TRASLADO DE 100 PAX. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 220.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.