Orden de Compra. Nº5338-907-SE25 "SOL. 154386 SERVICIO DE ALIMIENTACION FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-907-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SOL. 154386 SERVICIO DE ALIMIENTACION FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-42-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154386 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avda. M. Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 93825,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. M. Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering18UnidadLINEA 16: ALMUERZO EJECUTIVO (SOPA + PLATO DE FONDO + ENSALADA + POSTRE), CON GARZON. VALOR POR PERSONA.LINEA 16: ALMUERZO EJECUTIVO (SOPA + PLATO DE FONDO + ENSALADA + POSTRE), CON GARZON. VALOR POR PERSONA. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.820 $ 161.820
90101603
Servicios de catering80UnidadLINEA 10: CAFE EJECUTIVO: 2 MIX GALLETAS + 2 MINI DULCE + 2 TAPADITOS + JUGO NECTAR CON GARZONLINEA 10: CAFE EJECUTIVO: 2 MIX GALLETAS + 2 MINI DULCE + 2 TAPADITOS + JUGO NECTAR CON GARZON $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000
Total Neto $ 493.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.826
TOTAL OC $ 587.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.