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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5338-910-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 154571 SERVICIO COFFE BREAK ACTIVIDADES DE CIERRE EN PROGAMA ICEC, COMUNIDADES EDUCATIVAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5338-42-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bulnes 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
86743,778 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresas Viento Sur |
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Razón Social |
JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
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R.U.T. |
12.364.273-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresas Viento Sur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 110 | Unidad | LINEA 10: CAFE EJECUTIVO N°10 (MIX GALLETAS + 2 MINI DULCES + 2 TAPADITO +JUGO NECTAR) CON GARZON. VALOR POR PERSONA. | LINEA 10: CAFE EJECUTIVO N°10 (MIX GALLETAS + 2 MINI DULCES + 2 TAPADITO +JUGO NECTAR) CON GARZON. VALOR POR PERSONA. |
$ 4.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.500
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$ 456.546
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Total Neto
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$ 456.546
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.744
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$ 543.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.