|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5338-931-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION CALDERA EDIFICIO 21 DE MAYO. SOL. 119385 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bulnes 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes 01855 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
452200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
R.A. INGENIERIA |
|
Razón Social |
ROLINDO DEL CARMEN ANDRADE ANDRADE
|
|
R.U.T. |
5.975.122-0 |
|
Sucursal |
R.A. INGENIERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101833
| Dispositivo de encendido de calentador o caldera | 1 | Unidad no definida | REPOSICION DE CALDERA EDIFICIO 21 DE MAYO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS | REPOSICION DE CALDERA EDIFICIO 21 DE MAYO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS |
$ 2.380.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.380.000
|
$ 2.380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.380.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 452.200
|
|
$ 2.832.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.