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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5338-969-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Estadia invitados: 5338-272-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES NUMERO 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
398240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES NUMERO 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresas Viento Sur |
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Razón Social |
JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
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R.U.T. |
12.364.273-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresas Viento Sur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 14 | Unidad | 2 habitaciones singles
PASAJERO 1 (4 noches)
CHECK IN: 06 DE ENERO DE 2026
CHECK OUT:10 DE ENERO DE 2026
PASAJERO 1 (10 noches)
CHECK IN: 05 DE ENERO DE 2026
CHECK OUT:15 DE ENERO DE 2026 | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.000
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$ 1.680.000
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90111501
| Hoteles | 26 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACION
PASAJERO 1:ALMUERZOS 07-08-09 Y CENA 06-07-08-09
PASAJERO 2: ALMUERZOS 06-07-08-09-10-11-12-13-14 Y CENAS 05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 416.000
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$ 416.000
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Total Neto
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$ 2.096.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 398.240
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$ 2.494.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.