Orden de Compra. Nº5340-33-SE11 "Verduras para actividad de finalización de jovenes"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5340-33-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Verduras para actividad de finalización de jovenes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSC Concepción
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Angol N° 273 Casa 1, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 1147 , Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 2394,95
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 1147 , Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose serra
Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ
R.U.T. 5.566.829-9
Sucursal jose serra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1kilogramo Consumo de futas segun factura 12697.- $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
Total Neto $ 12.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.395
TOTAL OC $ 15.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.