|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5340-84-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE VERDURAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ID 1845-1-LE07 |
|
Proveniente de Licitación
|
1845-1-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CSC Concepción |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina Nº 1147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Argentina 1147 Concepción |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
37471,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Argentina 1147 Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JOSE MANUEL SERRA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
5.566.829-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | Verduras frescas | Corresponde a guias de despacho N°3429;3485;3479;3497;3511 |
$ 197.220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 197.220
|
$ 197.220
|
|
|
Total Neto
|
$ 197.220
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.472
|
|
$ 234.692
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.